|
科 目
|
本年度
予算額
|
前年度
予算額
|
増 減
(減は△)
|
備 考
|
|
大分類
|
小分類
|
|
1
|
経常収入
|
|
3,255,000
|
3,336,000
|
△ 81,000
|
|
|
会費
|
2,655,000
|
2,736,000
|
△ 81,000
|
会費(均等割35,000円×50部、 部員数割@1,000×部員数) |
|
助成金
|
600,000
|
600,000
|
0
|
県連からの事業助成金 |
|
2
|
負担金収入
|
|
500,000
|
510,000
|
△ 10,000
|
|
|
負担金
|
500,000
|
510,000
|
△ 10,000
|
交流会負担金 (10,000円×50部) |
|
3
|
引当金繰入
収入
|
|
150,000
|
0
|
150,000
|
|
|
研修事業
引当金繰入収入
|
150,000
|
0
|
150,000
|
|
|
4
|
臨時収入
|
|
80,000
|
80,000
|
0
|
|
|
雑収入
|
80,000
|
80,000
|
0
|
手帳斡旋手数料等 |
|
5
|
前期繰越
収支差額
|
|
445,425
|
874,581
|
△ 429,156
|
|
|
前期繰越
収支差額
|
445,425
|
874,581
|
△ 429,156
|
|
|
合 計
|
4,430,425
|
4,950,581
|
△ 520,156
|
|
|
|
科 目
|
本年度
予算額
|
前年度
予算額
|
増 減
(減は△)
|
備 考
|
|
大分類
|
小分類
|
|
1
|
事
業
費
|
|
1,960,000
|
2,910,000
|
△ 950,000
|
|
|
組織対策費
|
1,000,000
|
1,500,000
|
△ 500,000
|
ブロック別活動費助成金、交流野球大会等 |
|
研修費
|
400,000
|
650,000
|
△ 250,000
|
青年部リーダー研修会、運営研究会、研修受講助成等 |
|
広報意見
活動費
|
60,000
|
60,000
|
0
|
広報意見活動に係る旅費等 |
|
活動推進費
|
100,000
|
100,000
|
0
|
主張発表大会経費 |
|
関係団体
連携費
|
400,000
|
600,000
|
△ 200,000
|
記念式典、関係団体旅費等 |
|
2
|
引
当
費
|
|
500,000
|
0
|
500,000
|
|
|
特別事業
引当費
|
500,000
|
0
|
500,000
|
40周年記念事業等引当 |
|
3
|
管
理
費
|
|
1,910,000
|
1,970,000
|
△ 60,000
|
|
|
事務費
|
150,000
|
150,000
|
0
|
総会議案印刷費、送金手数料、事務用品代 |
|
会議費
|
250,000
|
150,000
|
100,000
|
各種会議に係る会場料等 |
|
旅 費
|
950,000
|
1,000,000
|
△ 50,000
|
各種会議に係る旅費 |
|
渉外費
|
180,000
|
180,000
|
0
|
懇親会費、慶弔費等 |
|
負担金
|
360,000
|
370,000
|
△ 10,000
|
全青連・六県北海道商工会者年部協議会連絡協議会会費 |
|
雑 費
|
20,000
|
20,000
|
0
|
写真代等 |
| 5 |
予
備
費 |
|
60,425
|
70,581
|
△ 10,156
|
|
|
予備費
|
60,425
|
70,581
|
△ 10,156
|
|
|
合 計
|
4,430,425
|
4,950,581
|
△ 520,156
|
|
|